內部控制審查


專於提供公司管治、企業內部控制審查、風險管理、合規評審、內部審計支援、信息技術審計和諮詢,以及其他企業專業顧問服務。我們提供的專業服務範圍包括:-

  • 就有關企業管治進行評估及對相關的合規管理工作提供協助,為企業管治架構、政策及程序提供專業諮詢服務
  • 為企業管治/制度要求的合規性,內部審計及其他相關項目提供內部控制審查,及為保薦人對預備首次公開招股企業作出內部控制的盡責調查
  • 提供針對企業內部控制的年度評審及為企業建立具效率的內部控制系統提供專業諮詢服務
  • 協助企業設計及執行內部控制系統所需制定的有關政策及程序
  • 提供綜合性業務風險評估及協助客戶主動性地確認,評估和管理重大的業務風險
  • 協助執行及評估企業風險管理(ERM)的結構與風險控制,如自我風險評估及控制機制
  • 針對企業的監管及合規性,在有關政策與程序上進行審查;對於企業在控制系統現有制度下的不足及必要的改動提供專業性的諮詢服務
  • 提供外判及部份外判內部審計功能及執行內部審計項目
  • 審核及協助企業設立內部審計功能
  • 對企業信息科技的控制、業務流程與資訊保安系統、數據的準確性與完整性、軟件資產的管理及信息科技項目的質量保證提供相應的審核服務
  • 提供企業信息科技風險管理及信息科技系統與運作的盡責調查
  • 稅務調查個案與及上訴個案
  • 其他與以上服務相關的專業增值諮詢服務